Orden de Compra. Nº5423-304-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-6-L116"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-304-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-03-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-6-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5423-6-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación CASILLA: recepcion@custodium.com. CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 276305,79
Dirección de Envío de la Factura CASILLA: recepcion@custodium.com. CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PAGO OC

"El pago de la orden de compra estará sujeto a correcta recepción de bienes y/o servicios y de la aceptación de la orden de compra en el portal Mercado Publico”

 

Sr. Proveedor  favor indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIO ESTEBAN
Razón Social PATRICIO ESTEBAN SANTANA ALVARADO
R.U.T. 15.711.255-4
Sucursal PATRICIO ESTEBAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102601
Carpintería rústica1UnidadMEJORAMIENTO SEDE DE FRUTILLAR:OBRA: Mejoramiento Sede Frutillar UBICACIÓN: Sede Frutillar ,colonia la radio s/n (recinto ex - escuela) COMUNA: Frutillar ITEM PARTIDAS UNIDAD CANT. P. UNIT TOTAL 1.1 Reparación cerc20 DIAS CORRIDOS $ 1.454.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.454.241 $ 1.454.241
Total Neto $ 1.454.241
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 276.306
TOTAL OC $ 1.730.547


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.