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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5423-32-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-57-LE19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5423-57-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CAMPUS PUERTO MONTT |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Facturación |
CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 , BODEGA GIMNASIO N°2 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
2449786,47 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 , BODEGA GIMNASIO N°2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| PAGO OC | "El pago de la orden de compra estará sujeto a
correcta recepción de bienes y/o servicios y de la aceptación de la orden de
compra en el portal Mercado Publico”
Sr.
Proveedor favor indicar de forma
obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura |
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Proveedor |
REICH |
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Razón Social |
Constructora Cristian Almonacid E.I.R.L
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R.U.T. |
76.612.637-5 |
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Sucursal |
REICH |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 1 | Unidad | “MEJORAMIENTOS ÁREA DE PEDAGOGÍAS, DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT” | segun bases |
$ 12.893.613,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.893.613
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$ 12.893.613
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Total Neto
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$ 12.893.613
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.449.786
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$ 15.343.399
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.