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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5423-339-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-04-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 5423-108-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MANTENIMIENTO DE CALDERAS CORRESPONDIENTES A CALEFACCION CAMPUS PUERTO MONTT. |
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Proveniente de Licitación
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5423-108-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CAMPUS CHINQUIHUE |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Facturación |
CENTRO IMAR, CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
55100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CENTRO IMAR, CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MARIA INES NOVOA ROMERO
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R.U.T. |
6.815.447-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102301
| Mantenimiento de caldera agua caliente IVAR 230 | 1 | Unidad | Mantenimiento de caldera agua caliente IVAR 230 | MANTENIMIENTO DE CALDERAS CORRESPONDIENTE A CALEFACCION DEL CAMPUS PUERTO MONTT, MARCA IVAR INDUSTRY SUPERRAC 230 AÑO 2002, Nº FABRICA 020638, PIN 0085BL0280 |
$ 290.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 290.000
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$ 290.000
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Total Neto
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$ 290.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.100
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$ 345.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.