Orden de Compra. Nº5423-4-SE19 "MANTENCION 210.000 KM, VEHICULO INSTITUCIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-4-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-01-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION 210.000 KM, VEHICULO INSTITUCIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5423-33-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación CENTRO IMAR, CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6
Comuna Puerto Montt
Impuesto 36810,5031
Dirección de Envío de la Factura CENTRO IMAR, CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PAGO OC

"El pago de la orden de compra estará sujeto a correcta recepción de bienes y/o servicios y de la aceptación de la orden de compra en el portal Mercado Publico”

Sr. Proveedor  favor indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ricardo javier
Razón Social OTTO WERKE LTDA
R.U.T. 76.773.718-1
Sucursal ricardo javier
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180102
Reparación de Transmisión1Unidad no definida• CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTROS X CONTRATO. • SERVICIO Y FILTRO COMBUSTIBLE • HH TALLER CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL Y CAJA • HH TALLER REVISION FRENOS • REPUESTOS E INSUMOS • MANO DE OBRA • TRASLADOS A TALLER SEGÚN COTIZACION CON FECHA 03 DE ENERO 2018 • CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTROS X CONTRATO. • SERVICIO Y FILTRO COMBUSTIBLE • HH TALLER CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL Y CAJA • HH TALLER REVISION FRENOS • REPUESTOS E INSUMOS • MANO DE OBRA • TRASLADOS A TALLER SEGÚN COTIZACION CON FECHA 03 DE $ 193.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.739 $ 193.739
Total Neto $ 193.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.811
TOTAL OC $ 230.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.