Orden de Compra. Nº5423-457-SE25 "SERVICIOS DE COFFEE BREAK"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-457-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE COFFEE BREAK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5413-65-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CR 4046 del sistema SASERVI 80989.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
Comuna Puerto Montt
Impuesto 109210,084033464
Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ALMA PAMELA GONZALEZ SAEZ
R.U.T. 11.141.422-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas80UnidadSERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 20 PERSONAS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT LOS DIAS 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025, 17 DE OCTUBRE DE 2025, 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y 16 DE ENERO DE 2026. MENU SELECCIONADO: N°2 QUE INCLUYE, BEBESTIBLE (Café en Grano; Té Normal y/o Hierba;Azúcar; Endulzante;Vaso de jugo) Y COMESTIBLE (Surtido de Galletas Caseras; Opción salada 2 por persona (pueden ser Tapadito o melita; de ave pimentón o queso jamón); Opción dulce 2 por persona (puede ser Kuchen o tartaleta de frutas)). SEGUN D.U 2226 DEL 30-06-2025 APRUEBA CONTRATO DE LICITACION PUBLICA 5413-65-LP25 $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.200 $ 383.193
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas60UnidadSERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 15 PERSONAS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT LOS DIAS 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025, 18 DE OCTUBRE DE 2025, 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y 17 DE ENERO DE 2026. MENU SELECCIONADO: N°1 QUE INCLUYE, BEBESTIBLE (Café en grano;Té Normal y/o Hierba;Azúcar;Endulzante) Y COMESTIBLE (Surtido de Galletas Caseras;Opción salada 2 por persona (pueden ser Melitas de ave pimentón o queso jamón). SEGUN D.U 2226 DEL 30-06-2025 APRUEBA CONTRATO DE LICITACION PUBLICA 5413-65-LP25 $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.580 $ 191.597
Total Neto $ 574.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.210
TOTAL OC $ 684.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.