Orden de Compra. Nº5423-481-SE19 "MATERIAL CARRERA ELECTROMECANICA ITR."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-481-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-05-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL CARRERA ELECTROMECANICA ITR.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación CENTRO IMAR, CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6
Comuna Puerto Montt
Impuesto 23436,12
Dirección de Envío de la Factura CENTRO IMAR, CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PAGO OC

Sr. Proveedor indicar obligatoriamente el N° DE OC en la Factura y N° DE SERIE del o de los equipos cuando corresponda. El pago de la OC esta sujeto a la correcta recepción de los bienes y/o servicios y a la aceptación de la OC en www.mercado público.cl .

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OTERO Y DOMINGUEZ LIMITADA
Razón Social OTERO Y DOMINGUEZ LIMITADA
R.U.T. 88.855.300-2
Sucursal OTERO Y DOMINGUEZ LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas2Unidad no definidaPORTAEXTERIOR. SE ADJUNTA COTIZACIÓN.PORTAEXTERIOR. SE ADJUNTA COTIZACIÓN. $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
27113201
Conjuntos generales de herramientas5Unidad no definidaPOLDI HERRAMIENTA DE TORNO HSS-CO 3/8X3. SE ADJUNTA COTIZACIÓN.POLDI HERRAMIENTA DE TORNO HSS-CO 3/8X3. SE ADJUNTA COTIZACIÓN. $ 9.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.060 $ 46.060
23153303
Brocas o herramientas de moldeado1Unidad no definidaPORTA BROCA 5/8 (3-16 MM) 818 CLM. SE ADJUNTA COTIZACIÓNPORTA BROCA 5/8 (3-16 MM) 818 CLM. SE ADJUNTA COTIZACIÓN $ 17.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.488 $ 17.488
Total Neto $ 123.348
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.436
TOTAL OC $ 146.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.