|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5423-517-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-06-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 5423-195-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SALIDA DESDE CALLE SERENA 77, A LAS 08:00 HORAS EL DIA 28-06-2008
|
|
Proveniente de Licitación
|
5423-195-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CAMPUS CHINQUIHUE |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
|
|
R.U.T. |
70.772.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
|
|
R.U.T. |
70.772.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
CENTRO IMAR, CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
28215 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CENTRO IMAR, CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
ANA MARIA DE LA TORRE GARCIA
|
|
R.U.T. |
8.977.712-7 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111802
| Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) | 1 | Unidad | Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) | BUS CON CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS SALIENDO EL DIA 28/06 A LAS 8 HRS. DESDE SERENA 77 (PUERTO MONTT) HACIA CASTRO A LA EMPRESA MASTER INOX Y REGRESO A LAS 21 HRS. A SERENA 77 |
$ 148.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 148.500
|
$ 148.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 148.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 28.215
|
|
$ 176.715
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.