|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5423-565-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CS SERVICIO DE COFFEE PARA EL DIA 04-10-2024 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5413-23-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CAMPUS PUERTO MONTT |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
|
|
R.U.T. |
70.772.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
|
|
R.U.T. |
70.772.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
23180 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
gastronomiaalicia |
|
Razón Social |
ALICIA ESTER GARCÍA CANO
|
|
R.U.T. |
8.489.554-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
gastronomiaalicia |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 1 | Unidad | Servicio de Coffee break destinado para 20 personas, a realizarse el dia 4 de octubre de 2024, en jornada de la mañana. Lugar: Sala Formación Continua, Lord Cochrane #1039, Osorno. Menú N°4: Bebestible (Café en grano; té normal y/o hierba; azúcar y endulzante; agua saborizada y vaso de jugo) y comestible (Galletas surtidas caseras;melitas ave pimenton o queso jamon (2 por persona); tartaleta de frutas (2 por persona); crostini (2 por persona) y Shot dulce (1 por persona).
| Según cotización adjunta y DU N°1970 de 2024, Aprueba Contrato Lic. 5413-23-LE24 para contratar "CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE BANQUETERIA COFFE BREAK PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS" |
$ 122.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 122.000
|
$ 122.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 122.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.180
|
|
$ 145.180
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.