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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5423-607-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS FERRETERIA ; compra ágil: 5423-384-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CAMPUS PUERTO MONTT |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Facturación |
CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
15143,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sur Solutions Ltda. |
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Razón Social |
REPRESENTACION Y COMERCIALIZACION SUR SOLUTIONS LIMITADA
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R.U.T. |
76.063.153-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sur Solutions Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111518
| Luz de mano o de extensión | 7 | Unidad | ALARGADOR DE CORRIENTE. 6 TOMAS. 3 METROS DE LARGO | |
$ 6.820,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.740
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$ 47.740
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46171515
| Estuches de llaves o llaveros | 1 | Unidad | CAJA GUARDALLAVES. | |
$ 13.056,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.056
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$ 13.056
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56101516
| Baúles | 1 | Unidad | BAUL 90 a 100 LITROS. | |
$ 18.908,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.908
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$ 18.908
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Total Neto
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$ 79.704
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.144
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$ 94.848
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.