Orden de Compra. Nº5423-657-SE17 "SERVICIO DE COFFE"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-657-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-05-2017
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación CASILLA: recepcion@custodium.com. CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 49977,182
Dirección de Envío de la Factura CASILLA: recepcion@custodium.com. CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PAGO OC

"El pago de la orden de compra estará sujeto a correcta recepción de bienes y/o servicios y de la aceptación de la orden de compra en el portal Mercado Publico”

 

Sr. Proveedor  favor indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Miguel
Razón Social restaurantes barrancas spa
R.U.T. 76.584.066-k
Sucursal Miguel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos100Unidad no definida Producción de servicio de coffee break para alumnos y docentes de la Escuela de Futaleufú que participarán en Taller de Robótica, para los días 30 y 31 de mayo. Incluye: café, jugos naturales, leche, galletas, barra de cereal, aguas y bebidas. Producción de servicio de coffee break para alumnos y docentes de la Escuela de Futaleufú que participarán en Taller de Robótica, para los días 30 y 31 de mayo. Incluye: café, jugos naturales, leche, galletas, barra de cereal, aguas y bebidas. $ 2.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.000 $ 263.038
Total Neto $ 263.038
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.977
TOTAL OC $ 313.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.