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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5423-657-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
26-05-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE COFFE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CAMPUS PUERTO MONTT |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Facturación |
CASILLA: recepcion@custodium.com. CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
49977,182 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CASILLA: recepcion@custodium.com. CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| PAGO OC | "El pago de la orden de compra estará sujeto a
correcta recepción de bienes y/o servicios y de la aceptación de la orden de
compra en el portal Mercado Publico”
Sr. Proveedor
favor indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en
la respectiva factura |
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Proveedor |
Miguel |
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Razón Social |
restaurantes barrancas spa
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R.U.T. |
76.584.066-k |
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Sucursal |
Miguel |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 100 | Unidad no definida | Producción de servicio de coffee break para alumnos y docentes de la Escuela de Futaleufú que participarán en Taller de Robótica, para los días 30 y 31 de mayo. Incluye: café, jugos naturales, leche, galletas, barra de cereal, aguas y bebidas. | Producción de servicio de coffee break para alumnos y docentes de la Escuela de Futaleufú que participarán en Taller de Robótica, para los días 30 y 31 de mayo. Incluye: café, jugos naturales, leche, galletas, barra de cereal, aguas y bebidas. |
$ 2.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 263.000
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$ 263.038
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Total Neto
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$ 263.038
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.977
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$ 313.015
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.