Orden de Compra. Nº5423-71-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 5423-38-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-71-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5423-38-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ANILLADORA DE ESPIRAL, HOJA TAMAÑO OFICIO, PARA 50 HOJAS.
Proveniente de Licitación 5423-38-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS CHINQUIHUE
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación CENTRO IMAR, CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6
Comuna -1
Impuesto 20862
Dirección de Envío de la Factura CENTRO IMAR, CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social OSVALDO ALFREDO ARAVENA BAEZ
R.U.T. 10.732.730-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101602
Maquina Encuadernadora1UnidadMaquina EncuadernadoraANILLADORA DE ESPIRAL, HOJA TAMAÑO OFICIO, PARA 50 HOJAS $ 109.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.800 $ 109.800
Total Neto $ 109.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.862
TOTAL OC $ 130.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.