Orden de Compra. Nº5423-718-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5423-246-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-718-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5423-246-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Bienes o Servicios para implementación por universidades estatales, en virtud del art. 38 de Ley 21.094
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación recepcion@custodium.com y correo adquisiciones.pm@ulagos.cl.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 5717290
Dirección de Envío de la Factura recepcion@custodium.com y correo adquisiciones.pm@ulagos.cl.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLUCIONES DIGITALES SPA
Razón Social SOLUCIONES DIGITALES SPA
R.U.T. 76.610.586-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLUCIONES DIGITALES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales1UnidadServicio audiovisual: • Una pantalla LED p2,8 de 6,5 x 2,5 mt / Resolución 4368 x 1680p • Un notebook de alta gama para procesar visuales + Pasaláminas, otros..   $ 8.720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.720.000 $ 8.720.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1UnidadServicio de coffee y cáctel para 150 personas, considera: Coffee:Cóctel: ( se adjunta cotizacion detallado del servicio completo)  $ 4.255.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.255.000 $ 4.255.000
11162121
Arreglos ornamentales1UnidadMobiliario y Ornamentación Incluye: • 8 stands de madera, de 2 metros de ancho X 60 cm de fondo x 2,4 metros de alto (Incluye armado y desarmado, y traslado de stands al lugar de exhibición). otros...  $ 5.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200.000 $ 5.200.000
72102204
Instalación de sistemas de seguridad1UnidadCobertura Periodística, Considera: Periodista y reportero gráfico para cubrir el evento   $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
90111603
Salas de reuniones o banquetes1UnidadArriendo instalaciones de Empormontt: Arriendo salón principal, incluye servicios de aseo según lo acordado por Empormontt con U. De Los Lagos   $ 1.716.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.716.000 $ 1.716.000
73151904
Servicios de impresión industrial Offset1UnidadImpresión de 500 libros: Formato: 21 x 26 cm. (45 x 26 cm extendido). Lomo 3 cm. Cantidad de páginas según original a entregar, 4/4, papel bond/hilado 80 g. o similar offset. Tapa cartulina 200 gr, laminado mate. Encuadernación cosida con hilo   $ 9.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700.000 $ 9.700.000
Total Neto $ 30.091.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.717.290
TOTAL OC $ 35.808.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.