Orden de Compra. Nº5423-802-SE19 "MATERIAL DE LABORATORIO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-802-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LABORATORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 , BODEGA GIMNASIO N°2
Comuna Puerto Montt
Impuesto 19608
Dirección de Envío de la Factura CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 , BODEGA GIMNASIO N°2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PAGO OC

"El pago de la orden de compra estará sujeto a correcta recepción de bienes y/o servicios y de la aceptación de la orden de compra en el portal Mercado Publico”

Sr. Proveedor  favor indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Virtual Fish
Razón Social Virtual Fish S.A.
R.U.T. 99.582.930-4
Sucursal Virtual Fish
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41112213
Termómetros de mano3Unidad no definidaTERMOMETRO ELECTRONICO KWTERMOMETRO ELECTRONICO KW $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
24102208
Infladores de aire3Unidad no definidaBOMBA DE AIRE 4 SALIDAS SOBOBOMBA DE AIRE 4 SALIDAS SOBO $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700
40161505
Filtros de aire80Unidad no definidaDIFUSOR 1 PULGADADIFUSOR 1 PULGADA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 103.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.608
TOTAL OC $ 122.808


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.