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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5424-148-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Placa de refuerzo Campus Sur |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
VAEC Servicio Médico y Dental de Alumnos |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida La Paz 1002, Independencia |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
38000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida La Paz 1002, Independencia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
lyon´ms spa |
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Razón Social |
LYON'MS SPA
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R.U.T. |
78.016.818-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
lyon´ms spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | Se requiere la Fabricación e instalación de Placa Metálica de Refuerzo, según especificaciones técnicas adjunta
A instalar en Centro de Salud Estudiantil Sur, dirección Santa Rosa 11.315 Paradero 32. La Pintana
Instalación previa coordinación (adjuntar número de contacto y correo)
Ver pauta de evaluación
-Adjuntar OC o facturas de trabajos similares (antigüedad max 2023)
- Cotización con trabajo detallado, materiales a utilizar, entre otros.
- Garantía
- Plazo de ejecución | |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.000
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$ 238.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.