Orden de Compra. Nº5424-69-SE09 "Insumos médicos Semda."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5424-69-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-04-2009
Nombre de la Orden de Compra Insumos médicos Semda.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Médico y Dental de Alumnos - VAA
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. La Paz 1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. La Paz 1002
Comuna Independencia
Impuesto 17438,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. La Paz 1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FINAMED LTDA.
Razón Social SOC COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS FINAMED LT
R.U.T. 76.818.790-8
Sucursal FINAMED LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121902
Farmacias4CajaTiras control pupinel. Caja x 250.Tiras control pupinel. Caja x 250. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
85121902
Farmacias1CajaTela adhesiva transpore 3M de 1" x 9,1 mt.Tela adhesiva transpore 3M de 1" x 9,1 mt. $ 14.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.860 $ 14.860
85121902
Farmacias2CajaAgujas hipodérmicas desechables Nipro, 21G x 1 1/2. Caja x100.Agujas hipodérmicas desechables Nipro, 21G x 1 1/2. Caja x100. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
85121902
Farmacias2CajaJeringas desechables Terumo, de 5cc.Jeringas desechables Terumo, de 5cc. $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
85121902
Farmacias1RolloGasa hidrófila rollo 100 yds.Gasa hidrófila rollo 100 yds. $ 12.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.680 $ 12.680
85121902
Farmacias13CajaCaja guantes látex M Muncare x 100.Caja guantes látex M Muncare x 100. $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.840 $ 34.840
Total Neto $ 91.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.438
TOTAL OC $ 109.218


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.