Orden de Compra. Nº5424-9-CM26 "Insumos médicos"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5424-9-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos médicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VAEC Servicio Médico y Dental de Alumnos
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. La Paz 1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000006829 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. La Paz 1002
Comuna Santiago
Impuesto 112524,65
Dirección de Envío de la Factura Avda. La Paz 1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PLAN A
Razón Social PLAN A SPA
R.U.T. 77.883.662-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PLAN A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
MASCARILLA DESECHABLE NASCARE KN95 UNIDAD110 (2232147) MASCARILLA DESECHABLE NASCARE KN95 UNIDAD(2232147) MASCARILLA DESECHABLE NASCARE KN95 UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; Avda. La Paz 1002 $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
0
2239-21-LR23
DETERGENTE INSTRUMENTAL WINKLER PENTAENZIMÁTICO 5 LITROS BIDÓN UNIDAD28 (2236928) DETERGENTE INSTRUMENTAL WINKLER PENTAENZIMÁTICO 5 LITROS BIDÓN UNIDAD(2236928) DETERGENTE INSTRUMENTAL WINKLER PENTAENZIMÁTICO 5 LITROS BIDÓN UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; Avda. La Paz 1002 $ 15.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.620 $ 445.620
0
2239-21-LR23
ALGODÓN GEERDINK TÓRULA GRANDE 3.5 GR BOLSA 100 UNIDADES35 (2228555) ALGODÓN GEERDINK TÓRULA GRANDE 3.5 GR BOLSA 100 UNIDADES(2228555) ALGODÓN GEERDINK TÓRULA GRANDE 3.5 GR BOLSA 100 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; Avda. La Paz 1002 $ 3.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.915 $ 138.915
Total Neto $ 592.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.525
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 704.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.