Orden de Compra. Nº542753-13-SE25 "Reparaciones varias Obras Menores DRTM PONIENTE"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DEL TRABAJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 542753-13-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Reparaciones varias Obras Menores DRTM PONIENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 542753-11-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección del Trabajo RM Poniente
Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Unidad de Compra MONEDA Nº 723 Piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Facturación MONEDA Nº 723 Piso 6
Comuna Santiago
Impuesto 842460
Dirección de Envío de la Factura MONEDA Nº 723 Piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Gonzalez Sepulveda
Razón Social CRISTIAN ALBERTO GONZALEZ SEPULVEDA
R.U.T. 17.563.374-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cristian Gonzalez Sepulveda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definidaLos valores los determina según Itemizado anexo N°3, Licitación Publica 542753-11-LE24Trabajos realizados en base a cotizaciones adjuntas y los valores según Itemizado, anexo N°3, Licitación 542753-11-LE24 $ 4.434.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.434.000 $ 4.434.000
Total Neto $ 4.434.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 842.460
TOTAL OC $ 5.276.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.