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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5433-62-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
03-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Equipos Audiovisuales- Proyecto PFE UCHREDUCH-22991 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UCHILE Prorrectoría |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda Libertador Bernardo Ohiggins 1058 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
220201,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Libertador Bernardo Ohiggins 1058 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MANGOSHOP SpA |
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Razón Social |
MANGOSHOP SPA
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R.U.T. |
78.072.135-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MANGOSHOP SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45121504
| Cámaras digitales | 1 | Unidad | Cámara Fotográfica | |
$ 853.611,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 853.611
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$ 853.611
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43202005
| Dispositivos de almacenamiento de memoria flash | 1 | Unidad | 1 Tarjeta de memoria SD | |
$ 94.758,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.758
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$ 94.758
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45121602
| Trípodes | 1 | Unidad | Un Trípode con cabezal de 3 vías | |
$ 210.588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.588
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$ 210.588
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Total Neto
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$ 1.158.957
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 220.202
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$ 1.379.159
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.