|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
543401-129-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-03-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRANSPORTE ESCOLAR RECORRIDO 11 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO EDUCACION |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
|
|
R.U.T. |
69.090.300-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD/ CALLE JAVIERA CARRERA 511 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
|
|
R.U.T. |
69.090.300-8 |
|
Dirección de Facturación |
CAMIRUAGA CORTINA 621 |
|
Comuna |
Chimbarongo
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CAMIRUAGA CORTINA 621 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
HORTENSIA DEL CARMEN |
|
Razón Social |
HORTENSIA DEL CARMEN VILLALOBOS REVECO
|
|
R.U.T. |
6.895.148-8 |
|
Sucursal |
HORTENSIA DEL CARMEN |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 1 | Unidad no definida |
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS DE LA COMUNA DE CHIMBARONGO, recorrido N° 11 ESCUELA
F-451 (valor diario $ 35.000.-)Decreto N° 761, del 2 de marzo de 2018. El Servicio contratado será cancelado en forma mensual , considerando para el cálculo del monto a facturar los días de servicios efectivamente realizados durante el mes . Servicio contratado desde el 05 de marzo de 2018 hasta el 30 de abril de 2018.
| |
$ 1,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1
|
$ 1
|
78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 1 | Unidad no definida |
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS DE LA COMUNA DE CHIMBARONGO, recorrido N° 77 ESCUELA
F-449 (valor diario $ 25.000.-)Decreto N° 761, del 2 de marzo de 2018. El Servicio contratado será cancelado en forma mensual , considerando para el cálculo del monto a facturar los días de servicios efectivamente realizados durante el mes . Servicio contratado desde el 05 de marzo de 2018 hasta el 30 de abril de 2018.
| |
$ 1,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1
|
$ 1
|
|
|
Total Neto
|
$ 2
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 2
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.