Orden de Compra. Nº543454-114-SE23 "INSUMOS COFFE WE LEARN "
Recuerde que el responsable del pago es CORP DE EDUCACION SALUD Y MENORES DE PUERTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 543454-114-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COFFE WE LEARN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 543454-14-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUNAT ADMINISTRACION CENTRAL
Razón Social CORP DE EDUCACION SALUD Y MENORES DE PUERTO NATALES
R.U.T. 71.165.800-9
Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 324
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP DE EDUCACION SALUD Y MENORES DE PUERTO NATALES
R.U.T. 71.165.800-9
Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 324
Comuna Puerto Natales
Impuesto 11390,5
Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 324
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRIVEL SPA
Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
R.U.T. 77.414.081-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRIVEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral1UnidadAGUA MINERAL CON GAS 1.5 LTSAGUA MINERAL CON GAS 1.5 LTS $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadAZUCAR 1 KG AZUCAR 1 KG $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690 $ 1.690
14111705
Servilletas de papel1UnidadSERVILLETA DE MESA BLANCA 50 UN SERVILLETA DE MESA BLANCA 50 UN $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas0,5kilogramoJAMON DE POLLO ASADA JAMON DE POLLO ASADA $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.995 $ 4.995
50131801
Queso natural0,5kilogramoQUESO LAMINADO QUESO LAMINADO $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.995 $ 4.995
50131609
Mayonesa1UnidadMAYONESA 475 GRS MAYONESA 475 GRS $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790 $ 2.790
50161510
Sacarina o sucralosa1UnidadENDULZANTE LIQUIDO ENDULZANTE LIQUIDO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50181901
Pan fresco2UnidadPAN DE MOLDE BLANCO PAN DE MOLDE BLANCO $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadQUEQUE BUDIN 200 GRS SABORES SURTIDOS QUEQUE BUDIN 200 GRS SABORES SURTIDOS $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGALLETAS SURTIDAS VARIEDADES GALLETAS SURTIDAS VARIEDADES $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
50201706
Café1UnidadCAFE SACHETS NESCAFE CAFE SACHETS NESCAFE $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990
50201713
Bolsitas de te1UnidadCAJA DE TE 20 BOLSITAS CAJA DE TE 20 BOLSITAS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
50202304
Jugos y néctar envasados3UnidadJUGO NECTAR 1.5 LTS JUGO NECTAR 1.5 LTS $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
50202310
Agua mineral2UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 1.5 LTS AGUA MINERAL SIN GAS 1.5 LTS $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
Total Neto $ 59.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.390
TOTAL OC $ 71.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.