Orden de Compra. Nº543454-80-SE23 "MATERIALES DE OFICINA ADMINISTRACIÓN CENTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es CORP DE EDUCACION SALUD Y MENORES DE PUERTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 543454-80-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 543454-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUNAT ADMINISTRACION CENTRAL
Razón Social CORP DE EDUCACION SALUD Y MENORES DE PUERTO NATALES
R.U.T. 71.165.800-9
Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 324
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP DE EDUCACION SALUD Y MENORES DE PUERTO NATALES
R.U.T. 71.165.800-9
Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 324
Comuna Puerto Natales
Impuesto 71479,9
Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 324
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRIVEL SPA
Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
R.U.T. 77.414.081-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRIVEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería20Unidad RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRS $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.800 $ 95.800
14111509
Artículos de papelería20Unidad RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRS $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.800 $ 107.800
44121701
Lápiz pasta50Unidad LÁPIZ PASTA PUNTA MEDIANA 1.0 MM AZUL $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
14111530
Notas de papel autoadhesivo10Unidad NOTAS ADHESIVAS 75 X 75 MM 100 HOJAS AMARILLO $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
44122103
Corchetes5Unidad CORCHETES ESTÁNDAR 26/6 5000 UND $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
44121708
Marcadores5Unidad DESTACADOR LÁPIZ AMARILLO $ 573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.865 $ 2.865
44121708
Marcadores2Unidad no definida DESTACADOR LAPIZ CELESTE $ 573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.146 $ 1.146
44121708
Marcadores3Unidad DESTACADOR LÁPIZ NARANJO $ 573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.719 $ 1.719
44121708
Marcadores5Unidad MARCADOR PLUMÓN PERMANENTE NEGRO $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
31201512
Cinta Transparente20Unidad CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MTS $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
44122001
Archivadores de fichas50Unidad ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO BURDEO $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.500 $ 114.500
44111521
Sujetapapeles3Unidad APRETADOR NEGRO 19 MM CAJA 12 UND $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
44111521
Sujetapapeles3Unidad APRETADOR NEGRO 32 MM CAJA 12 UND $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
44111521
Sujetapapeles3Unidad APRETADOR NEGRO 51 MM CAJA 12 UND $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.570 $ 6.570
44122104
Clips para papel3Unidad CLIP 33 MM CAJA 100 UND PUNTA REDONDA $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770
Total Neto $ 376.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.480
TOTAL OC $ 447.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.