Orden de Compra. Nº543454-92-SE23 "ART. DE OFICINA ACUERDO DOCENTE "
Recuerde que el responsable del pago es CORP DE EDUCACION SALUD Y MENORES DE PUERTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 543454-92-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ART. DE OFICINA ACUERDO DOCENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 543454-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUNAT ADMINISTRACION CENTRAL
Razón Social CORP DE EDUCACION SALUD Y MENORES DE PUERTO NATALES
R.U.T. 71.165.800-9
Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 324
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP DE EDUCACION SALUD Y MENORES DE PUERTO NATALES
R.U.T. 71.165.800-9
Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 324
Comuna Puerto Natales
Impuesto 266959,5
Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 324
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRIVEL SPA
Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
R.U.T. 77.414.081-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRIVEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121501
Rotuladores de base acuosa285UnidadMARCADOR DE PIZARRA AZUL MARCADOR DE PIZARRA AZUL $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500
60121501
Rotuladores de base acuosa285UnidadMARCADOR DE PIZARRA NEGRO MARCADOR DE PIZARRA NEGRO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500
60121501
Rotuladores de base acuosa285UnidadMARCADOR DE PIZARRA ROJOMARCADOR DE PIZARRA ROJO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500
44121708
Marcadores285UnidadDESTACADOR LAPIZ AMARILLO DESTACADOR LAPIZ AMARILLO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500
44121708
Marcadores285UnidadDESTACADOR LAPIZ VERDEDESTACADOR LAPIZ VERDE $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500
44121708
Marcadores285UnidadDESTACADOR LAPIZ NARANJODESTACADOR LAPIZ NARANJO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500
60105704
Barras de pegamento libres de ácido285UnidadPEGAMENTO EN BARRA 21 GRS PEGAMENTO EN BARRA 21 GRS $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.250 $ 185.250
44121802
Líquido corrector285UnidadCORRECTOR LAPIZ LIQUIDOCORRECTOR LAPIZ LIQUIDO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500
24121503
Cajas para empaquetado285UnidadCAJA AUTOARMABLE NEGRO CAJA AUTOARMABLE NEGRO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.300 $ 165.300
Total Neto $ 1.405.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 266.960
TOTAL OC $ 1.672.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.