Orden de Compra. Nº5437-1-AG25 "Comprabante Recepción Mandato Único"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5437-1-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 09-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Comprabante Recepción Mandato Único
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Debido a que el proveedor no asegura insertar el código de barra en la elaboración de los comprobantes según correo electrónico del 14 y 15 de enero de 2025, y considerando que las fechas son críticas en cuanto proceso de formalización de estudiantes nuevos año 2025, se procede a cancelar la orden de compra.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VAEGI- DIRFAP- U.Aranceles y Crédito
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000004638 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Of.903
Comuna Santiago
Impuesto 143640
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Of.903
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor pulsa
Razón Social SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y VENTA DE ARTÍCULOS DE PUBLICIDAD DOMINGA FERN
R.U.T. 76.419.346-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal pulsa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales6000Unidad- block de 100/1 - 2 códigos de barra - 2 números de folio (uno debajo de cada código de barra) con un largo de nueve números cada uno, comenzando todos ellos con el número 2025 (seguido del número correlativo respectivo). - Tamaño 21,5 x 20 cms - Impresos 1/0 Blanco y negro - Con Prepicado - Papel bond 24   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.000 $ 756.000
Total Neto $ 756.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.640
TOTAL OC $ 899.640


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.419.346-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.049.957-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.