Orden de Compra. Nº5437-8-AG25 "Comprobante Recepción Mandato Único"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5437-8-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Comprobante Recepción Mandato Único
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VAEGI- DIRFAP- U.Aranceles y Crédito
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000004785 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Of.903
Comuna Santiago
Impuesto 188480
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Of.903
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Flores Vargas.
Razón Social LUIS HUMBERTO FLORES VARGAS
R.U.T. 5.664.318-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Luis Flores Vargas.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales6000Unidad- block de 100/1 - 2 códigos de barra (Identificación para cada uno de los comprobantes, el proveedor seleccionado debe incorporarlos) - 2 números de folio (uno debajo de cada código de barra) con un largo de nueve números cada uno, comenzando todos ellos con el número 2025 (seguido del número correlativo respectivo). - Tamaño 21,5 x 20 cms - Impresos 1/0 Blanco y negro - Con Prepicado - Papel bond 24  $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 972.000 $ 972.000
Total Neto $ 972.000
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 188.480
TOTAL OC $ 1.180.480


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.664.318-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.