Orden de Compra. Nº5437-83-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5437-3-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5437-83-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5437-3-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VAEGI- DIRFAP- U.Aranceles y Crédito
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12/2024 del sistema AUGE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Of.903
Comuna Santiago
Impuesto 303113,84
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Of.903
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servipag
Razón Social SOC DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA
R.U.T. 78.053.790-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servipag
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84111701
Servicios de tesorería1Unidad no definidaEl monto total corresponde a 2.400 UTM (Dos mil cuatrocientas Unidades Tributarias Mensuales), IVA incluido, el pago se realizará mensualmente conforme al contrato aprobado, dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o documento tributario  $ 1.595.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.595.336 $ 1.595.336
Total Neto $ 1.595.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.114
TOTAL OC $ 1.898.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.