Orden de Compra. Nº5441-451-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5441-524-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5441-451-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5441-524-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Cs.Veterinarias
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11735
Comuna La Pintana
Impuesto 111720
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11735
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARMEN JOSEFINA LAGOS IBANEZ SERVICIOS INSUMOS Y REPUESTOS DE INGENIERIA E.I.R.L.
Razón Social CARMEN JOSEFINA LAGOS IBANEZ SERVICIOS INSUMOS Y REPUESTOS DE INGENIER
R.U.T. 76.200.017-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARMEN JOSEFINA LAGOS IBANEZ SERVICIOS INSUMOS Y REPUESTOS DE INGENIERIA E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio1Unidad no definidaSERVICIO DE CHEQUEO, CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN A CÁMARAS DE FLUJO LAMINAR (2 EQUIPOS), SEGÚN DETALLE ADJUNTO.SERVICIO DE CHEQUEO, CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN A CÁMARAS DE FLUJO LAMINAR (2 EQUIPOS), SEGÚN DETALLE ADJUNTO. $ 588.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.000 $ 588.000
Total Neto $ 588.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.720
TOTAL OC $ 699.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.