|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5441-547-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-07-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5441-201-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5441-201-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Admin. y Finanzas - Facultad de Cs.Veterinarias |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Santa Rosa 11735 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Santa Rosa 11735 |
|
Comuna |
La Pintana
|
|
Impuesto |
2565 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Santa Rosa 11735 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
OSM Ltda. |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OSM LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.683.190-5 |
|
Sucursal |
OSM Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73101702
| Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos | 15 | Unidad | Suero Poliiónico. 1 litro. | |
$ 900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.500
|
$ 13.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 13.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.565
|
|
$ 16.065
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.