Orden de Compra. Nº5441-591-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5441-66-L113"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5441-591-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-10-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5441-66-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5441-66-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Admin. y Finanzas - Facultad de Cs.Veterinarias
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda.Santa Rosa 11735
Comuna La Pintana
Impuesto 377013,39
Dirección de Envío de la Factura Avda.Santa Rosa 11735
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-10-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Thor Ltda - Casa Matriz
Razón Social THOR INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
R.U.T. 86.890.100-4
Sucursal Thor Ltda - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162108
Tejido o tela de malla metálica1UnidadFABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MALLAS MOSQUETERAS EN ALUMINIO COLOR MATE PARA VENTANAS SALAS DE CLASES 4 UNIDAD (3460X1200) 2 UNIDAD (1550X1200) 1 UNIDAD (2300X1200) 1 UNIDAD (2430X1200) 1 UNIDAD (1200X1200) suministro e instalación de 9 mallas mosquiteras de diferentes medidas $ 540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
80111618
Servicios temporales de construcción1UnidadCONSTRUCCIÓN CUBIERTA EXTERIOR CAFETERÍA AV. SANTA ROSA N°11735 COMUNA LA PINTANA Construcción de cobertizo en perfiles rectangulares cerrados, según diseño entregado $ 1.444.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.444.281 $ 1.444.281
Total Neto $ 1.984.281
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 377.013
TOTAL OC $ 2.361.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.