Orden de Compra. Nº5441-735-SE18 "impresión de libro manual y calendario ganadero"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5441-735-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-11-2018
Nombre de la Orden de Compra impresión de libro manual y calendario ganadero
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Cs.Veterinarias
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11735
Comuna La Pintana
Impuesto 656640
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11735
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FABRICIO IMPRESORES LTDA. - Casa Matriz
Razón Social FABRICIO IMPRESORES LTDA
R.U.T. 78.757.750-4
Sucursal FABRICIO IMPRESORES LTDA. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121511
Impresión de manuales250Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN N°11.696 $ 12.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.172.000 $ 3.172.000
44112002
Calendarios100Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN N°11.697 $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.000 $ 284.000
Total Neto $ 3.456.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 656.640
TOTAL OC $ 4.112.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.