Orden de Compra. Nº5441-74-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5441-17-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5441-74-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5441-17-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Cs.Veterinarias
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11735
Comuna La Pintana
Impuesto 304000
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11735
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-03-2026
TítuloDescripción
FECHA DE COMIENZO TRABAJOSESTIMADO PROVEEDOR: DRA. VALERIA ROJAS, REQUIRENTE,  HA INDICADO QUE ESTOS TRABAJOS SE REALIZARÁN AL COMENZAR MES DE MARZO, SOLICITO POR FAVOR COMUNICARSE CON ELLA EL 2 DE MARZO, DEBIDO A QUE TODO EL MES DE FEBRERO LA FACULTAD SE ENCONTRARÁ EN RECESO.
AGRADECIENDO SU GESTION, ME DESPIDO.
ATTE.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paolo Jesús Caro Burgos
Razón Social PAOLO JESÚS CARO BURGOS
R.U.T. 10.403.484-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Paolo Jesús Caro Burgos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1Unidad no definidaSERVICIO DE LEVANTAMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DISEÑO DE TABLEROS ELÉCTRICOS PARA 4 DE PENDENCIAS DE LA FACULTAD. SE ADJUNTA REFERENCIAS TÉCNICAS Y OFERTA ECONÓMICA EN "DOCUMENTO ANEXO".  $ 1.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000
Total Neto $ 1.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 304.000
TOTAL OC $ 1.904.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.032.213-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.403.484-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.