Orden de Compra. Nº
545492-527-SE09
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ORDEN DE COMPRA DESDE 545492-89-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
545492-527-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-10-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 545492-89-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
545492-89-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA
R.U.T.
61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra
AV.PORTUGAL N° 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA
R.U.T.
61.608.602-2
Dirección de Facturación
AV.PORTUGAL N° 125
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
79848,64
Dirección de Envío de la Factura
AV.PORTUGAL N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social
CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T.
79.862.000-2
Sucursal
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31163301
Plancha de relleno
40
Unidad
PLANCHAS CIELO AMERICANO 60 X 100
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
31191501
Papeles de lija
50
Unidad
LIJA PARA METAL Nº 150
$ 176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.800
$ 8.800
40141901
Conductos flexibles
10
Unidad
FLEXIBLE DE 1/2" HE Y HI
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
40141901
Conductos flexibles
20
Unidad
FLEXIBLE HI PARA LLAVE MONOMANDO
FLEXIBLE HI PARA LLAVE MONOMANDO
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
31162506
Soporte de pared
100
Unidad
TARUGOS DE MADERA 2 CM.
TARUGOS DE MADERA 2 CM.
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
23171509
Soldadura
4
kilogramo
SOLDADURA 3/32 PUNTO AZUL
$ 2.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.536
$ 8.536
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
2
Metro Cuadrado
AZULEJOS BLANCOS DE 15 X 15
$ 3.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.100
$ 6.100
47131903
Compuesto tapador
100
Metro Lineal
TAPACANTO AZUL
TAPACANTO AZUL
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
31341109
Conjuntos de planchas soldadas con latón de aleación de acero inoxidable
2
Plancha
PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE 1.0 X 3.0 X 0.5 MM
$ 49.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.980
$ 99.980
11101712
Aleación ferrosa
5
Tira
TIRAS DE FIERRO 30 X 30 X 1.5
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
47131903
Compuesto tapador
5
Tira
1/4 RODON DE 3 MTS.
1/4 RODON DE 3 MTS.
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.060
$ 2.060
71131309
Servicios de modificación del perfil del pozo
3
Tira
TIRAS DE PERFIL 25 X 25 X 1.5 ESPESOR ACERO INOXIDABLE
TIRAS DE PERFIL 25 X 25 X 1.5 ESPESOR ACERO INOXIDABLE
$ 37.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.780
$ 111.780
Total Neto
$ 420.256
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.849
TOTAL OC
$ 500.105
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.