Orden de Compra. Nº545492-527-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 545492-89-L109"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 545492-527-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 545492-89-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 545492-89-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra AV.PORTUGAL N° 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación AV.PORTUGAL N° 125
Comuna Santiago Centro
Impuesto 79848,64
Dirección de Envío de la Factura AV.PORTUGAL N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31163301
Plancha de relleno40UnidadPLANCHAS CIELO AMERICANO 60 X 100  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
31191501
Papeles de lija50UnidadLIJA PARA METAL Nº 150  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
40141901
Conductos flexibles10UnidadFLEXIBLE DE 1/2" HE Y HI  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
40141901
Conductos flexibles20UnidadFLEXIBLE HI PARA LLAVE MONOMANDOFLEXIBLE HI PARA LLAVE MONOMANDO $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
31162506
Soporte de pared100UnidadTARUGOS DE MADERA 2 CM.TARUGOS DE MADERA 2 CM. $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
23171509
Soldadura4kilogramoSOLDADURA 3/32 PUNTO AZUL  $ 2.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.536 $ 8.536
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica2Metro CuadradoAZULEJOS BLANCOS DE 15 X 15  $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100
47131903
Compuesto tapador100Metro LinealTAPACANTO AZULTAPACANTO AZUL $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31341109
Conjuntos de planchas soldadas con latón de aleación de acero inoxidable2PlanchaPLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE 1.0 X 3.0 X 0.5 MM  $ 49.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.980 $ 99.980
11101712
Aleación ferrosa5TiraTIRAS DE FIERRO 30 X 30 X 1.5  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
47131903
Compuesto tapador5Tira1/4 RODON DE 3 MTS.1/4 RODON DE 3 MTS. $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.060
71131309
Servicios de modificación del perfil del pozo3TiraTIRAS DE PERFIL 25 X 25 X 1.5 ESPESOR ACERO INOXIDABLETIRAS DE PERFIL 25 X 25 X 1.5 ESPESOR ACERO INOXIDABLE $ 37.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.780 $ 111.780
Total Neto $ 420.256
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.849
TOTAL OC $ 500.105


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.