Orden de Compra. Nº5455-15-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5455-1-L110"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5455-15-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5455-1-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5455-1-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gabinete - Vicerrectoría de Extensión
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265, Of. 1703
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins 1058, of. 235
Comuna Santiago
Impuesto 29450
Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins 1058, of. 235
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRAFICAMIRO
Razón Social MARIA CAROLINA TORRES CORREA
R.U.T. 10.773.490-2
Sucursal GRAFICAMIRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital500UnidadImpresión Invitaciones.  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000
Total Neto $ 155.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.450
TOTAL OC $ 184.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.