Orden de Compra. Nº5455-50-SE09 "Arriendo de equipo poryector."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5455-50-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2009
Nombre de la Orden de Compra Arriendo de equipo poryector.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gabinete - Vicerrectoría de Extensión
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265, Of. 1703
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins 1058, of. 235
Comuna Santiago
Impuesto 11067,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins 1058, of. 235
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BECARO
Razón Social OLGA ROSANNA BERVA CARAFI AUDIOVISUAL Y EVENTOS EI
R.U.T. 76.802.300-k
Sucursal BECARO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111609
Proyectores multimedia1Unidad   $ 58.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.250 $ 58.250
Total Neto $ 58.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.068
TOTAL OC $ 69.318


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.