Orden de Compra. Nº545598-184-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 545598-212-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 545598-184-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 545598-212-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra corpocas
Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR
R.U.T. 71.149.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR
R.U.T. 71.149.700-5
Dirección de Facturación O'higgins 557
Comuna Castro
Impuesto 372590
Dirección de Envío de la Factura O'higgins 557
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AWADMEDICAL LTDA
Razón Social Awad Articulos Medicos LTDA
R.U.T. 76.205.148-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AWADMEDICAL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142507
Agujas mariposa8Unidad no definidaSe requiere los siguientes insumos clinicos segun solicitud N°317. - 60 Bolsas Bajada suero macrogoteo 20 g/ml x25 uds nipro - 20 Cajas catéter intravenoso N° 24 G Nipro - 20 Cajas. Jeringas Desechables 20cc Caja de 50ud. - 100 Kit de curación estéril desechable - 25 cajas lancetas Quecheck sofe-T proumx200 uds - 30 Cajas Aguja Mariposa 21g X 3/4 100 Ud nipro - 20 Uds. Agua oxigenada 500 ml - 08 Uds. Prontosan gel 30 ml.  $ 245.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.961.000 $ 1.961.000
Total Neto $ 1.961.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 372.590
TOTAL OC $ 2.333.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.