Orden de Compra. Nº545598-324-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 545598-370-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 545598-324-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 545598-370-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra corpocas
Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR
R.U.T. 71.149.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR
R.U.T. 71.149.700-5
Dirección de Facturación O’Higgins
Comuna Castro
Impuesto 635550
Dirección de Envío de la Factura O’Higgins
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Troya Comunicaciones Ltda.
Razón Social TROYA COMUNICACIONES LIMITADA
R.U.T. 77.469.770-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Troya Comunicaciones Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones1GlobalADQUISICION DE TARJETONES IMPRESOS PARA EL CESFAM RENE TAPIA SALGADO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y BIENESTAR DE LOS USUARIOS; SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS; SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE ACEPTARAN COTIZACIONES POR EL VALOR DE $ 1.- EN LA PLATAFORMA DE MERCADO PUBLICO; SE DARA PRIORIDAD A PROVEEDORES CON PRESENCIA LOCAL.  $ 3.345.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.345.000 $ 3.345.000
Total Neto $ 3.345.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 635.550
TOTAL OC $ 3.980.550


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.