Orden de Compra. Nº545598-462-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 545598-23-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 545598-462-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 545598-23-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 545598-23-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra corpocas
Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR
R.U.T. 71.149.700-5
Dirección de Unidad de Compra O’Higgins 557
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR
R.U.T. 71.149.700-5
Dirección de Facturación O’Higgins 557
Comuna Castro
Impuesto 2736000
Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 557
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ópticas Völker
Razón Social COMERCIALIZADORA TREND SPA
R.U.T. 77.396.342-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ópticas Völker
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes1800UnidadArmazón + Paño de Limpieza + Estuche Duro VIGENCIA DEL CONTRATO DESDE EL 30 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025lentes segun bases $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400.000 $ 14.400.000
Total Neto $ 14.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.736.000
TOTAL OC $ 17.136.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.