Orden de Compra. Nº545598-809-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 545598-36-CO25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 545598-809-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 545598-36-CO25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 545598-36-CO25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra corpocas
Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR
R.U.T. 71.149.700-5
Dirección de Unidad de Compra O’Higgins 557
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR
R.U.T. 71.149.700-5
Dirección de Facturación Ohiggins 557, Castro
Comuna Castro
Impuesto 7113285,17
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 557, Castro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Río Grande Construcción
Razón Social ANTONIO SEGUNDO CERNA HERMOSILLA
R.U.T. 10.293.333-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Río Grande Construcción
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212002
Soportes para monitor1UnidadLÍNEA 2: Provisión e instalación de TOTEMS y Monitores para salas de espera en recintos de salud (CESFAM QUILLAHUE). Con inicio desde Acta de entrega de servicio.Mejoramiento salas de espera CESFAM Quillahue $ 4.960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960.000 $ 4.960.000
72131702
Construcción de obras civiles1GlobalLÍNEA 1: Obras según componentes indicados en Bases técnicas y administrativas. Adquisición e instalación, de un sistema de acumulación de agua para emergencia, incluye estanque, bomba y caseta en Posta Yutuy Provisión e instalación de equipo electrógeno Con inicio desde Acta de entrega de servicio.PSR Yutuy - PSR Curahue - Mejoramiento puertas y accesos CESFAM Quillahue $ 32.478.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.478.343 $ 32.478.343
Total Neto $ 37.438.343
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.113.285
TOTAL OC $ 44.551.628


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.