|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5456-152-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-11-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Un cartucho con 2 tintas negra Epson T136126 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Gobernación Provincial de Ranco |
|
Razón Social |
Gobernación Provincial de Ranco
|
|
R.U.T. |
65.852.930-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Letelier 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Gobernación Provincial de Ranco
|
|
R.U.T. |
65.852.930-7 |
|
Dirección de Facturación |
Letelier 365 |
|
Comuna |
La Unión
|
|
Impuesto |
7923 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Letelier 365 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-11-2020 |
|
|
|
Proveedor |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
|
Razón Social |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
|
|
R.U.T. |
7.191.242-6 |
|
Sucursal |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12171703
| Tintas | 1 | Unidad no definida | Adquisición de 1 cartucho con 2 tintas negra Epson T136126. | |
$ 41.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 41.700
|
$ 41.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 41.700
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.923
|
|
$ 49.623
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.