Orden de Compra. Nº5456-186-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5456-81-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5456-186-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5456-81-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegación Presidencial Provincial del Ranco
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO
R.U.T. 65.852.930-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 327 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO
R.U.T. 65.852.930-7
Dirección de Facturación Letelier 365
Comuna La Unión
Impuesto 15832,7
Dirección de Envío de la Factura Letelier 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRES VIENTOS
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES TRES VIENTOS SPA
R.U.T. 76.080.580-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRES VIENTOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadCLORO GEL 900 ML.  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
14111704
Papel higiénico24UnidadROLLOS CONFORT PREMIUM PARA DISPENSADOR DOBLE HOJA 250 MTS.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
14111703
Toallas de papel12UnidadTOALLA BLANCA DE PAPEL SUAVE PREMIUM 250 MTS., PARA DISPENSADOR  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.880 $ 35.880
Total Neto $ 83.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.833
TOTAL OC $ 99.163


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.806.000-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 8.128.362-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.080.580-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.814.443-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.