Orden de Compra. Nº5457-116-CM14 "MATERIALES PARA PINTADO DE LA UNIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es FF. ALMIRANTE RIVEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5457-116-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PINTADO DE LA UNIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE RIVEROS
Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS
R.U.T. 61.978.840-0
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS
R.U.T. 61.978.840-0
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 111833,24
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA Y COMERCIAL RIZ LIMITADA
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIAL RIZ LIMITADA
R.U.T. 76.240.584-9
Sucursal IMPORTADORA Y COMERCIAL RIZ LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151507
2239-10-LP12
Fibras de algodón200 (919592) HUAIPE CAMUS HILACHA BLANCA 1 KG 934592(919592) HUAIPE CAMUS HILACHA BLANCA 1 KG; Código: ;Región : V $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
40142323
2239-10-LP12
Disco de ruptura20 (964145) DISCO - CORTE METAL 7 PULGADAS UNIDAD 981196(964145) DISCO - CORTE METAL 7 PULGADAS UNIDAD; Código: -;Región : V $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
31211904
2239-10-LP12
Brochas20 (964155) BROCHA LIZCAL PREMIUM 3 UNIDAD 981206(964155) BROCHA LIZCAL PREMIUM 3 UNIDAD; Código: -;Región : V $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección40 (964157) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX ENMASCARAR UNIDAD 981208(964157) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX ENMASCARAR UNIDAD; Código: -;Región : V $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar40 (1025625) RODILLO HELA CHIPORRO 18 CM UNIDAD 1045731(1025625) RODILLO HELA CHIPORRO 18 CM UNIDAD; Código: -;Región : V $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
Total Neto $ 606.800
Descuento $ 18.204
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.833
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 700.429


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.