Orden de Compra. Nº5457-145-CM17 "ADQUISICIÓN DE VÍVERES"
Recuerde que el responsable del pago es FF. ALMIRANTE RIVEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5457-145-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE RIVEROS
Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS
R.U.T. 61.978.840-0
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS
R.U.T. 61.978.840-0
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 72389,1355
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SAN JORGE LTDA
Razón Social COMERCIAL SAN JORGE LTDA
R.U.T. 79.670.990-1
Sucursal COMERCIAL SAN JORGE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
2239-23-LP13
Fruta fresca2 (965187) FRUTA FRESCA - LIMÓN FINO CALIBRE 140 CAJA DE 17 K 982187(965187) FRUTA FRESCA - LIMÓN FINO CALIBRE 140 CAJA DE 17 K; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
50101634
2239-23-LP13
Fruta fresca6 (965175) FRUTA FRESCA - NARANJA VALENCIA CALIBRE 42 CAJA DE 15 K 982175(965175) FRUTA FRESCA - NARANJA VALENCIA CALIBRE 42 CAJA DE 15 K; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
50101634
2239-23-LP13
Fruta fresca6 (965266) FRUTA FRESCA - PERA BOSC CALIBRE 100 CAJA DE 18 K 982266(965266) FRUTA FRESCA - PERA BOSC CALIBRE 100 CAJA DE 18 K; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
50131606
2239-23-LP13
Huevos frescos48 (966296) HUEVO ARIZONA COLOR PRIMERA BANDEJA 30 UNIDADES 983296(966296) HUEVO ARIZONA COLOR PRIMERA BANDEJA 30 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.600 $ 153.600
50131701
2239-23-LP13
Leche o productos de mantequilla20 (967234) MARGARINA DONA JUANITA 1 K UNIDAD 984234(967234) MARGARINA DONA JUANITA 1 K UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
50131702
2239-23-LP13
Productos de mantequilla o leche en conserva3 (967885) MANJAR LOS ALERCES BOLSA 1 K 9 UNIDADES 984885(967885) MANJAR LOS ALERCES BOLSA 1 K 9 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.150 $ 39.150
50112003
2239-23-LP13
Carnes procesadas y preparadas estable sin refrige10 (968721) EMBUTIDO PF SALCHICHA CERDO 1 K UNIDAD 985721(968721) EMBUTIDO PF SALCHICHA CERDO 1 K UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
50171831
2239-23-LP13
Salsa para cocinar48 (969812) SUCEDÁNEO WIBSA DE JUGO DE LIMON 500 CC UNIDAD 986812(969812) SUCEDÁNEO WIBSA DE JUGO DE LIMON 500 CC UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
Total Neto $ 382.910
Descuento $ 1.915
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.389
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 453.384


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.