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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5457-23-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
14-03-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Piso de Goma para Tableros Electricos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FF ALMIRANTE RIVEROS |
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Razón Social |
FF. ALMIRANTE RIVEROS
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R.U.T. |
61.978.840-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FF. ALMIRANTE RIVEROS
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R.U.T. |
61.978.840-0 |
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Dirección de Facturación |
MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
20444 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-03-2011 |
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Proveedor |
Top Goma |
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Razón Social |
DAZA RETAMAL ROLANDO ALFONSO Y OTRO
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R.U.T. |
50.980.600-4 |
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Sucursal |
Top Goma |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161705
| Suelos de caucho | 20 | Metro Lineal | Piso de Goma Toperol | Piso de Goma Toperol |
$ 5.380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.600
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$ 107.600
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Total Neto
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$ 107.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.444
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$ 128.044
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.