Orden de Compra. Nº5457-29-CM20 "2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos"
Recuerde que el responsable del pago es FF. ALMIRANTE RIVEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5457-29-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE RIVEROS
Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS
R.U.T. 61.978.840-0
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS
R.U.T. 61.978.840-0
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAOLA PILAR
Razón Social CONGELADOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GENERAL SAB
R.U.T. 76.291.565-0
Sucursal PAOLA PILAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
2239-7-LR17
Leche o productos de mantequilla100 (1488829 )MANTEQUILLA QUILLAYES DE CAMPO CON SAL PAN 250 G UNIDAD V REGION 1490829(1488829) MANTEQUILLA QUILLAYES DE CAMPO CON SAL PAN 250 G UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.400 $ 220.400
50202304
2239-7-LR17
Jugo Estable fuera de la nevera240 (1442749 )JUGO LIQUIDO WATT´S NECTAR LIGHT MANZANA CAJA 200 CC UNIDAD V REGION 1444749(1442749) JUGO LIQUIDO WATT´S NECTAR LIGHT MANZANA CAJA 200 CC UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.640 $ 50.640
50131609
2239-7-LR17
Mayonesa40 (1430089 )MAYONESA MAGGI DOYPACK 1 L UNIDAD V REGION 1432089(1430089) MAYONESA MAGGI DOYPACK 1 L UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.840 $ 80.840
50131802
2239-7-LR17
Queso rallado100 (1507039 )QUESO RALLADO LOS HORNOS PARMESANO CORTE ARTESANAL BOLSA 80 G UNIDAD V REGION 1509039(1507039) QUESO RALLADO LOS HORNOS PARMESANO CORTE ARTESANAL BOLSA 80 G UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
50171902
2239-7-LR17
Salsa20 (1563593 )SALSA DE TOMATE CAROZZI CONCENTRADO 3 KG. V REGION 1565476(1563593) SALSA DE TOMATE CAROZZI CONCENTRADO 3 KG. V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.400 $ 83.400
Total Neto $ 645.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 645.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.