Orden de Compra. Nº5457-32-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5457-4-L113"
Recuerde que el responsable del pago es FF. ALMIRANTE RIVEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5457-32-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5457-4-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5457-4-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE RIVEROS
Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS
R.U.T. 61.978.840-0
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS
R.U.T. 61.978.840-0
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 96677,7
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Internacional general supply ltda
Razón Social INTERNACIONAL GENERAL SUPPLY LIMITADA
R.U.T. 77.612.510-5
Sucursal Internacional general supply ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111707
Baterías de plomo-ácido42UnidadBATERIAS PLOMO-ACIDO, SEGUN ESPECIFICACIONES  $ 12.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.830 $ 508.830
Total Neto $ 508.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.678
TOTAL OC $ 605.508


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.