Orden de Compra. Nº5457-54-CM20 "2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos"
Recuerde que el responsable del pago es FF. ALMIRANTE RIVEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5457-54-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE RIVEROS
Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS
R.U.T. 61.978.840-0
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AFL PESOS 22.01.001.002 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS
R.U.T. 61.978.840-0
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAOLA PILAR
Razón Social DISTRIBUIDORA SABORES DEL ALMA LIMITADA
R.U.T. 76.291.565-0
Sucursal PAOLA PILAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
2239-7-LR17
Leche o productos de mantequilla100 (1488829 )MANTEQUILLA QUILLAYES DE CAMPO CON SAL PAN 250 G UNIDAD V REGION 1490829(1488829) MANTEQUILLA QUILLAYES DE CAMPO CON SAL PAN 250 G UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.100 $ 234.100
50131801
2239-7-LR17
Queso natural80 (1434589 )QUESO CREMOSO SOPROLE AVE PIMENTON EMBUTIDO 100 G UNIDAD V REGION 1436589(1434589) QUESO CREMOSO SOPROLE AVE PIMENTON EMBUTIDO 100 G UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.280 $ 31.280
50131609
2239-7-LR17
Mayonesa30 (1430089 )MAYONESA MAGGI DOYPACK 1 L UNIDAD V REGION 1432089(1430089) MAYONESA MAGGI DOYPACK 1 L UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.100 $ 65.100
50131701
2239-7-LR17
Leche o productos de mantequilla48 (1590455 )CREMA DE LECHE COLUN PARA BATIR CAJA 1 L UNIDAD XV REGION 1592353(1590455) CREMA DE LECHE COLUN PARA BATIR CAJA 1 L UNIDAD XV REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.832 $ 146.832
50171833
2239-7-LR17
Paté 64 (1459609 )PATE SUPER CERDO CERDO EMBUTIDO 125 G UNIDAD V REGION 1461609(1459609) PATE SUPER CERDO CERDO EMBUTIDO 125 G UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.968 $ 27.968
50192401
2239-7-LR17
Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta50 (1443874 )MERMELADA WATT´S PAPAYA BOLSA 250 G UNIDAD V REGION 1445874(1443874) MERMELADA WATT´S PAPAYA BOLSA 250 G UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.150 $ 53.150
Total Neto $ 558.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 558.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.