Orden de Compra. Nº5457-97-CM16 "ADQUISICIÓN DE VÍVERES"
Recuerde que el responsable del pago es FF. ALMIRANTE RIVEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5457-97-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE RIVEROS
Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS
R.U.T. 61.978.840-0
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS
R.U.T. 61.978.840-0
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 88853,5
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL WHEELWRIGHT EIRL.
Razón Social COMERCIAL LUIS MODESTO FIGUEROA AGUAYO E I R L
R.U.T. 76.963.990-k
Sucursal COMERCIAL WHEELWRIGHT EIRL.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
2239-23-LP13
Queso natural7 (966881) QUESO COLUN CREMA 100 GR 40 UNIDADES 983881(966881) QUESO COLUN CREMA 100 GR 40 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.092 $ 99.092
50131701
2239-23-LP13
Leche o productos de mantequilla160 (969204) MANTEQUILLA SOPROLE CON SAL 125 GR UNIDAD 986204(969204) MANTEQUILLA SOPROLE CON SAL 125 GR UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.200 $ 107.200
50171833
2239-23-LP13
Paté 10 (969847) PATÉ WINTER AVE 125 GRS 16 UNIDADES 986847(969847) PATÉ WINTER AVE 125 GRS 16 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.370 $ 38.370
50171833
2239-23-LP13
Paté 10 (969852) PATÉ WINTER TERNERA 125 GRS 16 UNIDADES 986852(969852) PATÉ WINTER TERNERA 125 GRS 16 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.370 $ 38.370
50131701
2239-23-LP13
Leche o productos de mantequilla30 (1022027) MARGARINA SOPROLE PAN 125 GRAMOS 8 UNIDADES 1042027(1022027) MARGARINA SOPROLE PAN 125 GRAMOS 8 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.380 $ 61.380
50171831
2239-23-LP13
Salsa para cocinar5 (1022919) SUCEDÁNEO DON JUAN DE JUGO DE LIMON 500 CC 12 UNIDADES 1042919(1022919) SUCEDÁNEO DON JUAN DE JUGO DE LIMON 500 CC 12 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.265 $ 30.265
50171902
2239-23-LP13
Salsa2 (1026485) MOSTAZA DON JUAN INSTITUCIONAL 1 KILO 12 UNIDADES 1046674(1026485) MOSTAZA DON JUAN INSTITUCIONAL 1 KILO 12 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.888 $ 18.888
50101538
2239-23-LP13
Verduras frescas15 (1114931) VERDURA FRESCA - ACEITUNA AZAPA 1 KILO 1135024(1114931) VERDURA FRESCA - ACEITUNA AZAPA 1 KILO; Código: AZ2010;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.085 $ 74.085
Total Neto $ 467.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.854
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 556.504


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.