Orden de Compra. Nº
545854-1186-CM18
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CABLEADOS Y CONECTORES, 1 RACK Y I SERVICIO COMPLEMENTARIO DE INSTALACIÓN DE HARDWARE SOLICITADO POR LA SED PARA MALLOA DEL SRCEI/SOL.N°1114 MEMO N°1744 27/12/2018 (MBS) 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED
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Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Registro Civil e Identificacion
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
545854-1186-CM18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
CABLEADOS Y CONECTORES, 1 RACK Y I SERVICIO COMPLEMENTARIO DE INSTALACIÓN DE HARDWARE SOLICITADO POR LA SED PARA MALLOA DEL SRCEI/SOL.N°1114 MEMO N°1744 27/12/2018 (MBS) 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DIRECCION NACIONAL
Razón Social
Servicio de Registro Civil e Identificacion
R.U.T.
61.002.000-3
Dirección de Unidad de Compra
Catedral 1772 / ALMACENES
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2052 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
Servicio de Registro Civil e Identificacion
R.U.T.
61.002.000-3
Dirección de Facturación
CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
250,8
Dirección de Envío de la Factura
CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMPUTEAM
Razón Social
COMERCIAL PAULO BARRAZA E.I.R.L.
R.U.T.
76.432.029-8
Sucursal
COMPUTEAM
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81111812
2239-7-lp14
Mantenimiento y soporte de hardware
1
(1138789 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854
(1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(853) ; SERVICIO POR US$0,01(59)
US$ 853,59
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 853,59
US$ 853,59
0
2239-7-lp14
1
(1372183 )RACK (GABINETE) LINKMADE RK18-9VL UNIDAD 1398684
(1372183) RACK (GABINETE) LINKMADE RK18-9VL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 450,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 450,00
US$ 450,00
0
2239-7-lp14
1
(1582197 )CABLES Y CONECTORES LEVITON 42080-1WS UNIDAD 1584095
(1582197) CABLES Y CONECTORES LEVITON 42080-1WS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 2,37
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 2,37
US$ 2,37
0
2239-7-lp14
1
(1582196 )CABLES Y CONECTORES LEVITON 61110-RW6 UNIDAD 1584094
(1582196) CABLES Y CONECTORES LEVITON 61110-RW6 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 9,04
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 9,04
US$ 9,04
0
2239-7-lp14
1
(1387368 )CABLES Y CONECTORES OEM UTP CAT6 0.3M UNIDAD 1413869
(1387368) CABLES Y CONECTORES OEM UTP CAT6 0.3M UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 5,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 5,00
US$ 5,00
Total Neto
US$ 1.320,00
Descuento
US$ 0,00
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 250,80
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 1.570,80
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.