Orden de Compra. Nº545854-1186-CM18 " CABLEADOS Y CONECTORES, 1 RACK Y I SERVICIO COMPLEMENTARIO DE INSTALACIÓN DE HARDWARE SOLICITADO POR LA SED PARA MALLOA DEL SRCEI/SOL.N°1114 MEMO N°1744 27/12/2018 (MBS) 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Registro Civil e Identificacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 545854-1186-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra CABLEADOS Y CONECTORES, 1 RACK Y I SERVICIO COMPLEMENTARIO DE INSTALACIÓN DE HARDWARE SOLICITADO POR LA SED PARA MALLOA DEL SRCEI/SOL.N°1114 MEMO N°1744 27/12/2018 (MBS) 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DIRECCION NACIONAL
Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion
R.U.T. 61.002.000-3
Dirección de Unidad de Compra Catedral 1772 / ALMACENES
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2052 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion
R.U.T. 61.002.000-3
Dirección de Facturación CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA
Comuna Santiago Centro
Impuesto 250,8
Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMPUTEAM
Razón Social COMERCIAL PAULO BARRAZA E.I.R.L.
R.U.T. 76.432.029-8
Sucursal COMPUTEAM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
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Mantenimiento y soporte de hardware1 (1138789 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854(1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(853) ; SERVICIO POR US$0,01(59) US$ 853,59 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 853,59 US$ 853,59
0
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 1 (1372183 )RACK (GABINETE) LINKMADE RK18-9VL UNIDAD 1398684(1372183) RACK (GABINETE) LINKMADE RK18-9VL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 450,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 450,00 US$ 450,00
0
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 1 (1582197 )CABLES Y CONECTORES LEVITON 42080-1WS UNIDAD 1584095(1582197) CABLES Y CONECTORES LEVITON 42080-1WS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 2,37 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2,37 US$ 2,37
0
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 1 (1582196 )CABLES Y CONECTORES LEVITON 61110-RW6 UNIDAD 1584094(1582196) CABLES Y CONECTORES LEVITON 61110-RW6 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 9,04 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 9,04 US$ 9,04
0
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 1 (1387368 )CABLES Y CONECTORES OEM UTP CAT6 0.3M UNIDAD 1413869(1387368) CABLES Y CONECTORES OEM UTP CAT6 0.3M UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 5,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5,00 US$ 5,00
Total Neto US$ 1.320,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 250,80
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 1.570,80


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.