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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
545854-177-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
07-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 545854-27-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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545854-27-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Registro Civil e Identificacion
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R.U.T. |
61.002.000-3 |
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Dirección de Facturación |
CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA |
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Comuna |
*
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Impuesto |
1026 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
plastic.anamaria |
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Razón Social |
ana maria moya tobar
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R.U.T. |
7.848.432-2 |
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Sucursal |
plastic.anamaria |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 3 | kilogramo | bolsas de 1 kilo medidas 30x40x0,03 | |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.400
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$ 5.400
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Total Neto
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$ 5.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.026
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$ 6.426
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.