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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
545854-330-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-04-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Sobres saco valija |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Registro Civil e Identificacion
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R.U.T. |
61.002.000-3 |
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Dirección de Facturación |
CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
186960 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
servicios graficos premio ltda. |
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Razón Social |
SERVICIOS GRAFICOS PREMIO LIMITADA
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R.U.T. |
76.020.121-9 |
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Sucursal |
servicios graficos premio ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121505
| Sobres especiales | 24000 | Unidad | Sobres saco valija- 26 cm ancho, 36 cm largo, papel kraft 126 grs., fajos 50 unidades, impresos en un color. | |
$ 41,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 984.000
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$ 984.000
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Total Neto
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$ 984.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 186.960
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$ 1.170.960
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.