Orden de Compra. Nº545854-368-CM20 "MANTENIMIENTO Y SOPORTE ANUAL MICROSTRATEGY S.A.N°385 MEMORÁNDUM N°1451 SUBD. ESTUDIOS Y DESARROLLO - PROCESO VINCULADO A ORDEN DE COMPRA ID545854-1030-CM18/(MMV)"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Registro Civil e Identificacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 545854-368-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2020
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y SOPORTE ANUAL MICROSTRATEGY S.A.N°385 MEMORÁNDUM N°1451 SUBD. ESTUDIOS Y DESARROLLO - PROCESO VINCULADO A ORDEN DE COMPRA ID545854-1030-CM18/(MMV)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DIRECCION NACIONAL
Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion
R.U.T. 61.002.000-3
Dirección de Unidad de Compra Catedral 1772 / Departamento de Administración
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1046 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion
R.U.T. 61.002.000-3
Dirección de Facturación CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA
Comuna Santiago Centro
Impuesto 3280,92
Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soluciones S.A.
Razón Social SOLUCIONES EN TECNOLOGIA DE INFORMACION S A
R.U.T. 96.787.970-3
Sucursal Soluciones S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111809
2239-7-LP14
Instalación de sistemas1 (1138803 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867(1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(21585) US$ 21.585,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 21.585,00 US$ 21.585,00
Total Neto US$ 21.585,00
Descuento US$ 4.317,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 3.280,92
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 20.548,92


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.